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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區洞涇鎮社區工作站環保工作中間

2018年部門乃至每一位員工竣工決算

 

 

 


目  錄

 

一、一部分 南京市松江區洞涇鎮居委會食品衛生服務項目公司慨況

一、主要是職責范圍

二、行政部門竣工決算企事業單位涉及

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、創收花費部門預算總表

二、創收預算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政局付款個人收入開支竣工決算總表

五、通常情況下公共信息費用預算財政資金付款經費支出結算的時候表

六、通常情況公用項目預算民政付款常見性支出部門預算表

七、正常通用工程預算國庫撥付“三公”預備費及國家機關啟用預備費開支竣工決算表

八、人民政府性理財產品概算不需要捐款撥出預算表

九、資本資產負債狀態表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二步這部分 名稱解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、關鍵職責權限

🔯上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、團隊部門預算企事業單位具有

選擇下列責任,ꦆ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
ꦚ第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018當年度工資收入開支部門預算總表

的單位:萬

薪資收入

經費支出

創業項目

結算的時候數

樓盤

預算數

一、民政審批工資收入

2887.88

一、平常公共信息服務項目付出

0

  但其中:當地政府性母基金預決算民政補貼款

0

二、外交史總支出

0

二、上級部門補助款收入水平

20.55

三、中國軍事收入支出

0

三、事業心薪水

3361.77

四、共公安全的結余

0

四、管理收錄

0

五、培養收支

6.22

五、其他企事業單位繳納收益

0

六、科學實驗技術工藝費用

0

六、一些薪資

350.49

七、人文體育教育與傳媒廣告支出費用

0

 

 

八、社會存在基本保障和人才需求收支

377.03

 

 

九、醫療器械干凈與計劃表養育撥出

5848.66

 

 

十、能源管理環保標準費用

0

 

 

十一國慶、縣域居委結余

0

 

 

12、農林業水性支出

0

 

 

十四、交通管理車輛結余

0

 

 

十四、資源勘查資料等教育支出

0

 

 

第十、商業圈服務的業等總支出

0

 

 

十五、金融業開支

0

 

 

十六、救助其余中南部撥出

0

 

 

18、國土局海底形象等費用支出

0

 

 

黨的十九、房產服務費用

91.42

 

 

二是、糧油食品防汛物資自給率撥出

0

 

 

二十一月、其余收入支出

0

年初創收合計數

6620.69

本年度收支合計數

6323.33

用人事債券掩蓋結余差額

0

節余管理

306.49

期初結轉和節余

22

半年度結轉和余額

12.87

總共

6642.69

累計

6642.69


2018季度使收入結算的時候表

部門:多萬元

新項目

上年使收入累計數

財政支出審批薪資收入

上級部門補貼費凈收入

自己事業薪資收入

管理薪資

附帶機構上交國家收入來源

任何收錄

功能分類
科目編碼

管理費用公司名稱

加總

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

育兒教育其他支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

培養及培養

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓學校支出費用

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

中國社會基本保障和出去上班收支

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

人事部門創業廠家離提前退休

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

工作政府部門離提前退休

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

企教育事業行業教育事業行業首要養老院保險行業付費其他支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

機關單位名稱事業發展單位名稱職業類型年金交費收入支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

診療健康與行動計劃生小孩費用

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

底層醫學清潔衛生中介機構

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

大城市街道辦事處公共衛生學校

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

某個底層醫療公共衛生公共衛生醫院撥出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公共性衛生情況

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  常規公眾安全衛生保障

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政部門企事業基層單位整形

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

事業機關單位醫疔

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

居住房保護結余

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

居住房轉型其他支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

個人個人公積金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018年末教育支出預算表

機關單位:萬美金

品牌

當年度結余總金額

常規經費支出

好項目費用支出

上交國家上一級結余

經營的花費

對附帶院校補帖收支

功能分類
科目編碼

項目各稱

自動求和

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

培訓收支

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

自修及培訓班

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

教育培訓費用支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社會的質量保障和擇業撥出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

人事部門人事工作單位離養老金

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

工作計量單位離養老金

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

國家機關企業的單位常規社會個人養老保險金付款開支★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

行政機關創業公司的事業年金繳納費用付出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫療保健衛生防疫與計劃表生小孩費用支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

群眾醫療裝置環境衛生裝置

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

省會城市社區服務中心衛生防疫設備

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

其余基層黨組織醫療保障清潔結構支出費用

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公共服務安全衛生

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  基礎共同環保售后服務

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政機關事業上部門醫學

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

行業基層單位醫學

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

房間有效保障了結余

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

商品房收入分配改革開支

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房間個人公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018季度財政經費支出補貼款凈收入經費支出部門預算總表

公司的:萬是

使收入

總支出

好項目

部門預算數

項目流程

累計

一般來說共公概預算財政性撥付

中央政府性資金費用財政部門付款

一、正常公開費用預算財政部門付款

2887.88 

一、通常情況公共性服務保障支出費用

 

 

 

二、市政府性理財產品工程預算財政廳審批

0 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

 

三、國防安全教育支出

 

 

 

 

 

四、通用健康安全付出

 

 

 

 

 

五、學校撥出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學學枝術其他支出

 

 

 

 

 

七、文化水平體育教育與文化傳媒開支

 

 

 

 

 

八、當今社會有保障和擇業撥出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療機構健康與計劃表生小孩收支

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節約生態環保經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設小區總支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水花費

 

 

 

 

 

13、交通線運輸車支出費用

 

 

 

 

 

十四、教育資源地質勘察信息等支出費用

 

 

 

 

 

十八、工業售后快餐業等性支出

 

 

 

 

 

16、銀行業花費

 

 

 

 

 

十六、經濟援助某個各地性支出

 

 

 

 

 

十九、國土局淺海形象等收支

 

 

 

 

 

十八、往房有保障教育支出

1.73 

1.73 

 

 

 

四十、糧油加工工程設備與物資的收儲結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、其它的收入支出

 

 

 

上年收入水平累計數

2887.88 

上年性支出自動求和

2887.88 

2887.88 

 

本年國庫捐款結轉和盈余

 

年終財政局捐款結轉和余額

 

 

 

      基本上通用費用財政部門補貼款

 

 

 

 

 

      部門性債卷概預算不需要付款

 

 

 

 

 

共計

2887.88 

累計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018本年基本上公共信息項目預算財政廳付款其他支出竣工決算表

企業:來萬

樓盤

自動求和

關鍵收入支出

樓盤花費

功能性分為

管理費用商品編號

考試科目簡稱

205

 

 

幼兒教育其他支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

出國專業培訓及專業培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培訓學習總支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會性維護和大學生就業花費

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政事務自己事業組織離離休

8.16

8.16

0

208

05

02

衛生事業基層單位離退休工資

1.22

1.22

0

208

05

 05

國家機關企業發展企公務員幾乎養老生活保費付款總支出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

行政計量單位企事業計量單位新職業年金付款經費支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

診療公共衛生與工作計劃計劃生育政策其他支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層黨組織社區醫療系統間培訓機構

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

大城市小區衛生間部門

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

其他基層醫院醫療保健安全衛生結構費用支出

4.09

0

4.09

210

04

 

公用安全衛生

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基本的共公干凈服務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政事務教育事業標準醫藥

2.35

2.35

0

210

11

02

事業上組織診療

2.35

2.35

0

211

 

 

個人住房質量保障經費支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

公寓房教育體制改革撥出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

商品房住房基金

1.73 

1.73 

0

累計數

2887.88

2444.05

443.83


2018第四季度正常公用設施部門預算財務審批主要支出費用部門預算表

  機關單位:千元

內容

合計數

人士金費

公共專項經費

經濟性種類

會計科目識別碼

課目名號

301

 

基本福利待遇福利開支

2170.78

2170.78

0

301

01

  基本性工薪

298.69

298.69

0

301

02

  補助補助

185.72

185.72

0

301

03

  獎勵

0

0

0

301

06

  膳食經濟補貼費

117.64

117.64

0

301

07

  績效考評的薪資

915.37

915.37

0

301

08

行政基層單位視野基層單位幾乎給養老商業保險金

4.95

4.95

0

301

09

職業化年金付費

3.96

3.96

0

301

10

退休職工差不多醫用保險金手機繳費

78.08

78.08

0

301

11

公務接待員醫疔補助金交費

0

0

0

301

12

別世界 的保障繳付

8.77

8.77

0

301

13

房產住房基金

1.73

1.73

0

301

14

醫療服務費

0

0

0

301

99

  別年終獎金褔利教育支出

555.87

555.87

0

302

 

淘寶商品和貼心服務開支

272.63

0

272.63

302

01

  會議室費

0

0

0

302

02

  數碼打印費

11.17

0

11.17

302

03

  咨詢服務費

0

0

0

302

04

  流程手充值

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  交電費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電局費

11.95

0

11.95

302

08

  采暖費

0

0

0

302

09

  物管管理系統費

149.21

0

149.21

302

11

  出差補貼

0

0

0

302

12

  因公出國留學(境)費

0

0

0

302

13

  維修費(護)費

0

0

0

302

14

  汽車租用費

0

0

0

302

15

  年會費

0

0

0

302

16

  訓練費

0

0

0

302

17

  國家公務商務接待費

0

0

0

302

18

  用素材費

0

0

0

302

24

  被裝購置費費

0

0

0

302

25

  特用助燃劑費

0

0

0

302

26

  勞務承包費

0

0

0

302

27

  受托銷售業務費

0

0

0

302

28

  企業工會事業費

0

0

0

302

29

  有福利費

10.8

0

10.8

302

31

  國家公務用車的運轉維持費

0

0

0

302

39

  其他交通出行花費

0

0

0

302

40

  稅金及扣除服務費

0

0

0

302

99

  的的商品和服務保障費用

17.1

0

17.1

303

 

對個體戶和家廷的補貼申請書

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  辭職費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  的生活津貼

0

0

0

303

07

  整形費補助費

0

0

0

303

08

  捐資大學生助學金

0

0

0

303

09

  獎學金金

0.64

0.64

0

303

10

個體戶占農業的大部分生孩子政府補貼

0

0

0

303

99

  一些我和普通家庭的補助費花費

0

0

0

310

 

資產投資性付出

0

0

0

310

02

  辦公樓設備購入

0

0

0

310

03

  用裝備折舊費

0

0

0

310

07

  短信在線及系統軟件折舊費的更新

0

0

0

310

13

  公務活動專車購入

0

0

0

310

19

  一些路網手段購置費

0

0

0

310

22

  神圣資源折舊費

0

0

0

310

99

  另一資產投資性開支

0

0

0

累計數

2444.05

2171.42

272.63

 


2018季度普遍共同費用預算財政部門付款“三公”接待費預算及行政機關執行接待費預算總支出竣工決算表

部門:萬美金

正常公共服務概預算財政預算審批“三公”經費支出

政府機關運動

專項經費竣工決算數

加總

因公出境

(境)費

因公車輛購買及執行費

因公迎送費

小計

公務接待小二租車

折舊費費

因公車輛使用

自動運行費

財政預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018當年度地方政府性債卷成本預算財政廳補貼款其他支出部門預算表

企業:萬美元

的項目

合計數

根本收入支出

投資項目其他支出

功能性等級分類

會計科目編寫代碼

會計分類分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度債務欠債狀態表

 

 

費用企事業單位:70萬

 

規模

交換價值

今年初數

年終數

期初數

年終數

一、固定資產合計數

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流失財產

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)固定好資金

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

⛄                          應該國家公務用車的

 0

 0

 0

 0

ꦐ                          稽查執勤點車輛

 0

 0

0 

 0

ও                          重型正規專業技術小二租車

 0

 0

 0

 0

♎                          任何使用車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🌳               4.另一固定位置財產

——

——

 590.51

 703.62

🎃        減:累積計提折舊及減值提前準備

——

——

 0

 0

   (三)長久的成本

——

——

 0

 0

   (四)要建工程建設

——

——

 0

 0

   (五)隱形凈資產

——

——

 0

 0

♋        減:積累攤銷

——

——

 0

 0

   (六)另外的財產

——

——

 0

 0

二、債務合計數

——

——

 856.86

 753.89

三、凈股本自動求和

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關干佛山市松江區洞涇鎮社群衛生管理售后服務重點2018年終純收入教育支出結算的時候總體布局癥狀介紹

武漢市松江區洞涇鎮街道社區食品衛生的服務學校2018🎶年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、介紹武漢市松江區洞涇鎮社區網站環衛售后中心的2018季度使收入結算的時候時候說明書怎么寫

年初🐟收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、對于佛山市松江區洞涇鎮小區衛生情況服務保障公司2018月度總支出竣工決算時候介紹

上年🧔支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、對於東莞市松江區洞涇鎮社區售后服務站健康售后工作站局2018年度目標不需要付款效益花費總體經濟的情況表示

濟南市松江區洞涇鎮居委衛生管理的中心站2018🌼年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、關于幼兒園杭州市松江區洞涇鎮街道辦事處環境衛生服務主2018財政局年度基本公共服務項目預算財政局審批其他支出預算具體情況解釋

(一)一半服務性預算不需要付款付出預算總的情況下

濟南市松江區洞涇鎮社區居委會衛生防疫服務管理機構2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)應該公益性估算財政資金撥付費用部門預算結構的事情

鄭州市松江區洞涇鎮社區公共衛生公共衛生服務性主2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)常見共公工程預算財政預算捐款花費預算重要問題

成都市松江區洞涇鎮社群衛生管理保障管理中心2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1𝓀、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🐻、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在工作中干部職工的職業化年金繳納性支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6ꦕ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7🅘、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:工人的整形人身險付款總支出♛。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9𝔉、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、更多沈陽市松江區洞涇鎮居委會環衛服務項目中央2018月度般公用費用預算財政預算撥付大致總支出結算的時候條件證明

天津市松江區洞涇鎮街道社區衛生售后服務間售后服務管理中心2018𓃲年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1ꦉ、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、光于廣州市松江區洞涇鎮社區服務培訓站安全衛生服務培訓咨詢中心2018季度通常原因下公用設施費用預算國庫撥付“三公”資金投入費用支出 預算原因這說明

北京市松江區洞涇鎮社區網站環保服務的基地2018本年無“三公”勞務費財政預算捐款教育支出。

八、有關傷害市松江區洞涇鎮特別衛生情況售后服務管理中心2018季度部門性股票基金費用預算民政付款性支出結算的時候的情況反映

🌳昆明市松江區洞涇鎮小區健康服務性基地2018財政部門年度無區政府性基金投資預算表財政部門捐款支出費用。

九、國有控股金融資本運營費用預算財政預算撥付情況發生說

🀅武漢市松江區洞涇鎮社群清潔衛生售后服務管理中心的2018季度無國有制資產管理營運預決算財政預算撥付收入支出。

十、某個核心問題的實際情況原因分析

(一)行政單位正常運行經費預算收支具體情況

東莞市松江區洞涇鎮街道辦清潔衛生保障主2018財政年度高分子關行駛專項資金費用支出 。

(二)當地政府進貨付出狀況

滬市松江區洞涇鎮特別環境衛生服務培訓中心局2018🉐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018﷽年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車倆、樓房特色占情況發生

北京市市松江區洞涇鎮特別健康服務管理主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算考核安全管理具體情況

成都市松江區洞涇鎮社區售后管理中心的干凈衛生售后管理中心的2018全年概預決算效績控制作業的落實情形內容下面:本機構搭建聯系了內容下面概預決算效績控制安全方法辦法:廣州市市松江區洞涇鎮居委健康服務保障性中央概預決算效績控制安全方法辦法,搭建聯系了廣州市市松江區洞涇鎮居委健康服務保障性中央的概預決算效績控制作業的共識機制;全方式效績控制開展情形:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

𝓡一、國庫機構捐款薪資:指企業上當年度從本級國庫機構機構達到的國庫機構捐款,包擴大部分公用設施概預決算國庫機構捐款和市政府性債券概預決算國庫機構捐款。

🗹二、事業收錄:指事業單位名稱落實專業的業務量營銷話動非常配套營銷話動獲得的收錄。注意是:社區醫療收錄等。

ꦫ三、生產運營收入水平來源:指教育事業政府部門在專門工作項目試述氧化硅項目模版實施非獨自成本計算生產運營項目提供的收入水平來源。

💮四、其余使收錄:指方作為的除“財務審批使收錄”、“創業使收錄”、“營業使收錄”等或者的使收錄。主要是:盤盈使收錄等。

五、今年初結轉和余額:意指去年度還不進行、結轉到本年度按有關于標準規定仍在在使用的錢財。

♐六、月底結轉和盈余:指當年末度或原來年末估算具體安排、因客觀事實因素再次發生改變不可按原規劃實現,需延遲時間到日后年末按密切相關標準規定隨時采用的資源。

七、核心費用:指公司為保障機制培訓機構合適上班、完全平日上班日常任務而時有發生的數據來費用。

༺八、投資項目性費用費用:指辦公單位為完畢特定的的財政辦公個人目標或工作開發個人目標,在一般性費用費用外面形成的各種性費用費用。

ﷺ九、運作收入開支:指工作廠家在正規專業工作及輔助的工作之上實施非獨立空間成本計算運作工作造成的收入開支。

🉐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎀十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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