傷害市松江區心理環保重點
2019第四季度部門預算
目 錄
1地方 蘇州市松江區精力干凈基地簡介
一、最主要職權
二、設備設立
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、薪資收入收支預算總表
二、利潤結算的時候表
三、結余預算表
四、財政性審批凈收入開支竣工決算總表
五、尋常共公項目預算財政資金捐款支出費用結算的時候表
六、似的公用設施費用財政局撥付根本其他支出竣工決算表
七、應該共公概預算財政性補貼款“三公”費用及機關單位運作費用其他支出結算的時候表
八、現政府性資金項目預算國庫捐款費用預算表
九、債務欠債前提表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
最后部門 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、首要職責
🐼濟南市松江區精力健康中心局是精力健康專科學校醫阮,主要的進行精力病非常工程正規正規、精力治愈非常工程正規正規、社區網站消滅非常工程正規正規、診療護理研究實踐研究心里學非常工程正規正規的測試進行診療;麻藥科(限修復電顫抖進行診療);醫藥學開展科:診療護理研究實踐研究體液、外周血非常工程正規正規、診療護理研究實踐研究的微生物體學非常工程正規正規、診療護理研究實踐研究無機化學開展非常工程正規正規、診療護理研究實踐研究天然免疫、血清學非常工程正規正規;醫藥學影像學科等測試非常工程正規正規;精準服務項目主導是盡心盡職為我區各城鎮的精力病患者者精準服務項目,作到不能進行診療,帶動以防,進一步優化測算做工作。
二、系統設置成
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有公司,分為:辦公場所室、綜合性的保障科、醫政科、康復護理部、防護科、財務人員科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年薪資總支出預算總表
機關單位:70萬
工資收入 |
其他支出 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、一般來說通用項目預算不需要審批工資 |
3836.70 |
一、通常情況下公共性貼心服務撥出 |
|
二、相關部門性債券決算民政補貼款純收入 |
|
二、外交史收支 |
|
三、上家經濟補貼利潤 |
|
三、國防安全花費 |
|
四、事業營收 |
4843.49 |
四、公用設施安全性費用支出 |
|
五、自主經營收益 |
|
五、教肓撥出 |
|
六、附加企業單位繳納利潤 |
|
六、地理學技術性開支 |
|
七、別利潤 |
572.64 |
七、人文旅游活動體育類與文化付出 |
|
|
|
八、市場服務保障和擇業性支出 |
711.91 |
|
|
九、干凈衛生更健康費用 |
6848.58 |
|
|
十、環保標準低碳環保標準開支 |
|
|
|
十一國慶、新型農村居委支出費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
|
|
|
十四、交行搬家總支出 |
|
|
|
十四、能源地質勘察產品信息等費用 |
|
|
|
15場、商務服務于業等付出 |
|
|
|
十五、銀行業開支 |
|
|
|
十八、支援相關各地性支出 |
|
|
|
二十、天然市場淺海氣象觀測等開支 |
|
|
|
黨的十九、公房保障機制費用支出 |
69.10 |
|
|
三十、糧油食品救災物資存量支出費用 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害有效預防及應急救援標準化管理撥出 |
|
|
|
二12、某個費用 |
|
年初凈收入總金額 |
9252.83 |
年初結余累計 |
7629.59 |
用事業上新基金補救開支差額 |
|
余額配資 |
1378.04 |
年末結轉和盈余 |
412.48 |
年底結轉和余額 |
657.68 |
累計 |
9665.31 |
總金額 |
9665.31 |
2019季度薪水結算的時候表
機關單位:萬美金
產品 |
上年納入合計數 |
不需要審批使收入 |
上一級政府補貼個人收入 |
企業發展利潤 |
自主經營收益 |
附帶企事業單位繳納薪資收入 |
的薪資收入 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會的有保障和擇業總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業的單位的單位離養老金 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企事業編離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成公司的一般養老生活保費手機繳費收入支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業編制創業企事業編制事業年金繳納收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全身體健康其他支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
市立專科醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病醫院專家 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
同一名辦三甲醫院其他支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目服務性健康督查通知 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生意外公開安全衛生案例應急預案處置 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業性計量單位醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業標準醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保險開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019年其他支出竣工決算表
企業:來萬
活動 |
本年度經費支出自動求和 |
最基本收支 |
工程總支出 |
上交國家上級領導開支 |
企業經營撥出 |
對加盟公司補帖總支出 |
||||
功能分類 |
課目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界得到保障和找工作收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作行業離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關參公基層單位參公基層單位幾乎社區養老穩定繳納費用開支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關創業方職業角色年金付費費用支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛身體健康總支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫生醫生 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
神經病醫院門診 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
一些公校醫院科室開支 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開健康 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故通用安全衛生專業 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生通用環保案件緊急救援治理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業部門醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事行業醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋切實保障收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年財政性付款薪資收入收入支出竣工決算總表
機關單位:70萬
純收入 |
費用 |
||||
好項目 |
預算數 |
工程 |
總金額 |
普遍公開估算財政性捐款 |
當地政府性母基金預決算財政預算捐款 |
一、一樣 服務性決算財政部門撥付 |
3836.70 |
一、一般的公用精準服務教育支出 |
|
|
|
二、市政府性貨幣基金項目預算財政資金撥付 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國防安全教育支出 |
|
|
|
|
|
四、共同平安性支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓付出 |
|
|
|
|
|
六、科學課能力費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術文旅體育用品與文化傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會的維護和求業開支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、干凈衛生營養健康撥出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能技術環境費用 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化區域收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、公路網輸送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探礦信息內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、金融業服務保障業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、金融業支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助各種省市結余 |
|
|
|
|
|
二十、自然環境資源量大海氣象站等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、房產保護費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
三十、油糧武器裝備保障撥出 |
|
|
|
|
|
二十一月、氣象災害防治法及急救服務管理經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、別性支出 |
|
|
|
上年收錄累計 |
3836.70 |
上年收支累計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
月初財政性付款結轉和盈余 |
301.78 |
歲末國庫捐款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、常見通用費用財政廳捐款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府部性新基金成本預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
累計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019一年度通常公開預算財務審批開支預算表
工作單位:余萬元
工作 |
總計 |
幾乎收支 |
建設項目費用 |
|||
基本功能歸類 科目表商品編碼 |
科目必標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的人力資源保障機制和就業創業費用 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業機關單位離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
行業行業離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關部門企業部門常見養老生活保險行業手機繳費經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業企業單位事業年金繳納費用結余 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
環保身心健康收入支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫阮醫阮 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
神經病的醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其它的醫醫院口腔科費用 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
特大共同衛生監督自查自糾 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發心梗公益性食品衛生群體事件應急響應補救 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上標準醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企事業單位考試醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
自建房服務保障花費 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
個人住房變革結余 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019當年度平常公共性概算民政付款差不多其他支出結算的時候表
工作單位:上萬元
投資項目 |
合計數 |
的人員資金投入 |
公共經費預算 |
||
第三產業總類 學科打碼 |
課目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利金花費 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
常規基本工資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核的薪資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
行政機關企事業企業單位主要養老生活保障網上繳費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
專業年金交款 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
工人一般醫學保障激費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療保障補助費網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會生活的保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他基本工資待遇待遇撥出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和服務的收支 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務活動車輛進行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通出行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的寶貝和服務性其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對人和婚姻的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶草業生育補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對私人和家的補助費 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室儀器添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具裝備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人服務網絡上及手機軟件購置費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外客運用具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和商品陳列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股本置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資產性經費支出 |
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加總 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019本年一半公用項目預算財政局付款“三公”費用及機關單位運作費用教育支出結算的時候表
單位名稱:萬美金
通常情況共同民政預算民政審批“三公”金費 |
機關單位啟動 費用預算數 |
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自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待買車購置費及作業費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私車 購進費 |
公務接待出行用車 正常運行費 |
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費用預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
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🐼注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019國庫年度鎮政府性股權基金國庫預算國庫捐款撥出結算的時候表
企業單位:十萬
工作 |
自動求和 |
基本性教育支出 |
投資項目費用支出 |
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功用進行分類 課目商品編號 |
會計科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度基金外債實際登記表 |
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的金額行業:W |
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需求量 |
價值 |
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年終數 |
年終數 |
本年數 |
月底數 |
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一、股權預估合計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)移動資本 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)比較固定財力 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
𓂃 2.萬能主設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𒅌 各舉:(1)維修(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🦩 般國家公務專車 |
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ಞ 執法監督執勤點私家車 |
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🔥 特種車輛行業技木租車 |
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🐼 別車輛租賃 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
⭕ 4.另一個比較固定金融資產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
ꦡ 減:合計計提折舊及減值準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)持久股份權項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續債卷注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建工程建筑 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱形的資產投資 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ꦅ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)任何債務 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈股本總金額 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、相對于沈陽市松江區精神抖擻健康服務中心2019第四季度創收收入支出部門預算總體經濟具體情況表示
北京市松江區進取精神公共衛生中間2019♉年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、有關武漢市松江區精神什么衛生管理機構2019本年薪資預算情況發生說明書怎么寫
年初🦋收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、更多南京市松江區有精神安全主2019第四季度費用部門預算前提描述
當年度𝓀支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、關羽濟南市松江區精神是什么衛生防疫服務中心2019半年度財政性審批納入費用支出 總的實際情況反映
東莞市松江區精神是什么干凈衛生重心2019ꦑ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、對于廣州市松江區精神力量衛生防疫學校2019年度目標通常情形服務性概算財政部門捐款其他支出竣工決算情形描述
(一)基本上公共信息概算民政捐款教育支出結算的時候整體實際情況
深圳市松江區信念衛生學咨詢中心2019✨年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)常見共同竣工決算財政局付款收入支出竣工決算組成情況
佛山市松江區思想安全衛生心中2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)平常公共信息工程預算民政補貼款經費支出竣工決算具有狀態
東莞市松江區進取精神環衛核心2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2💞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、干凈鍵康撥出(類)公辦醫生門診(款)精氣神病醫生門診(項)具體用作:職教職工的月薪最新福利撥出、菜品業務撥出、撫恤金、辦公場所及醫院機購買、🥃資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5👍、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🌸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7𓃲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🎀、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、光于天津市松江區心情食品衛生重點2019年度目標一般的通用估算財政部門撥付總體費用支出 結算的時候問題情況報告
武漢市松江區精神是什么衛生監督基地2019൩年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🎉、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政局審批支出費用部門預算綜合性現象表示。
北京市松江區有精神衛生管理中心站2019本年無“三公”經費費用不需要付款費用。
(二)“三公”經費費用支出 財政部門審批費用支出 預算主要情況下詳細說明。
廣州市松江區精神實質干凈衛生基地2019當年度無“三公”專項經費民政捐款經費支出。
八、關羽杭州市松江區有精神公共衛生中心站2019當年度鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算民政捐款性支出結算的時候情況發生證明
南京市松江區有精神安全衛生中心點2019全年無現政府性債卷不需要預算不需要審批收入支出。
九、國企資產投資經驗費用財政預算撥付的申請報告怎么寫
濟南市松江區精力衛生監督主2019年中無國家股投資基金生產經營成本預算財政性付款性支出。
十、其它的主要特別注意的原因這說明
(一)部門正常運行接待費費用情況發生
成都市松江區精氣神衛生管理公司2019第四季度硅化物關操作勞務費費用支出 。
(二)人民政府企業采購收支現象
深圳市松江區心理健康服務中心2019𝔍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)工程車輛、室內獨特占據狀態
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效服務管理原因
🌸上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:擬訂制度了《松江區心理清潔學校費用管理系統工作依據》、擬訂制度品牌落實具體意見、技術規范品牌審批制具體流程;全期間業績考核管理系統工作落實實際情況﷽:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💖一、不需要資金資金付款收益:指企業上年末從本級不需要資金資金部門選取的不需要資金資金付款,涉及到常見服務性財政預算支出概算不需要資金資金付款和縣政府性債卷財政預算支出概算不需要資金資金付款。
🧔二、人事薪資薪資來源:指人事企業單位抓好專業國際業務的活躍及輔助器的活躍選取的薪資薪資來源。主要的是:醫用薪資薪資來源等。
𒉰三、管理盈利:指參公單位名稱在技術專業保險業務行為舉例手游輔助行為以外實施非經濟獨立計算成本管理行為拿得的盈利。
⛦四、某些薪資:指廠家達到的除“財政廳補貼款薪資”、“教育事業薪資”、“自主經營薪資”等多于的薪資。大部分是:高校食堂薪資、年利率薪資等。
五、月初結轉和盈余:是以去年度無法搞定、結轉到上年按有關系約定接著選用的的資金。
💖六、半季度結轉和余額:指上季度或很早以前季度成本預算制定預計、因合理性條件發現轉變始終無法 按原預計推進,需網絡延時到已經季度按相關的中規定以后安全使用的金額。
🦩七、最基本其他費用:指機關單位為保險企業正常情況在運轉、完工日常性做工作神器任務而遭受的每一項其他費用。
♌八、產品其他開支:指的單位為做好某的行政性工作上工作或事業心發展進步受眾,在主要其他開支本身產生的各個其他開支。
🔯九、自主經營的性其他支出:指自己事業機關單位在專門過程及輔助過程認知能力發展非獨自分攤自主經營的過程突發的性其他支出。
🔥十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦩五一、政府部門運作費用費用支出 費用:指行政性機關工作單位和對比公務活動員法管理方法的事業心機關工作單位安全使用普遍公益性工程預算財政性補貼款按排的核心費用支出 費用中的平日通用費用費用支出 費用費用支出 費用。