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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布公告用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保健品院

2018年度目標部位部門預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 成都市松江區婦幼調養院簡介

一、最主要的工作職責

二、團隊預算企事業單位組合而成

第二部分 上海市松江區婦幼保健養生院2018年度部門決算表

一、納入總支出竣工決算總表

二、營收竣工決算表

三、總支出竣工決算表

四、財政預算補貼款工資開支部門預算總表

五、普通通用工程預算國庫捐款其他支出部門預算表

六、普遍共同費用預算財政局捐款常見收支結算的時候表

七、平常公共信息成本預算國庫補貼款“三公”資金及機關單位作業資金支出費用部門預算表

八、地方政府性投資基金估算財政付出撥付付出部門預算表

九、股本外債狀態表

第三部分 上海市松江區婦幼保鍵院2018年度部門決算情況說明

第六有些 代詞講解

 


第一部分    上海市松江區婦幼健康院概況

 

一、主要的職責

預防危及婦嬰幼兒童綠色的患病,拉低孕產婦和圍產兒死掉率,催進蘋果支持母乳飼養。

二、設備設制

由計量單位基于三定解決方案等對應相關規定中含關內部管理中介機構設定添寫。

會根據所述工作職責,成都市松江區婦幼健康養生院設6個下設組織 ,以及:辦公室、醫務科、照顧部、財務部門科、總務科、預防保健理療科。
第二部分    上海市松江區婦幼養生院2018年度部門決算表

2018年度目標收入來源總支出預算總表

工作單位:億元

使收入

經費支出

工程項目

竣工決算數

好項目

預算數

一、財政廳審批純收入

4236.49

一、一樣共公服務保障教育支出

 

  之中:政府機構性債卷成本預算財政部門捐款

 

二、外交活動總支出

 

二、上級部門補貼費收入來源

453.34

三、國防科技費用

 

三、事業有成收入來源

16167.18

四、服務性可靠支出費用

 

四、營業年收入

 

五、幼教其他支出

12.46

五、附設計量單位上交收益

 

六、物理學技術工藝經費支出

 

六、別純收入

281.97

七、歷史文化體育課與傳煤費用支出

 

 

 

八、的社會保駕護航和就業前景教育支出

1421.43

 

 

九、醫用衛生學與打算生孩性支出

17768.12

 

 

十、節能公司環保性撥出

 

 

 

十一月、新農村社區服務中心開支

 

 

 

第十二、農業和林業水結余

 

 

 

13、鐵路交通物流車費用

 

 

 

十四、資源共享勘查相關信息等收支

 

 

 

15、商業圈服務質量業等總支出

 

 

 

第十六、金融經濟付出

 

 

 

十八、捐助其他的省市經費支出

 

 

 

18、國土資源海洋資源形象等結余

 

 

 

黨的十九、住宅的保障收入支出

65.28

 

 

四十、調味品應急物資儲備量收入支出

 

 

 

二國慶、別的收支

 

上年純收入自動求和

21138.98

年初收支自動求和

19267.29

用工作新基金改正收支明細差額

 

盈余左右

1854.35

年末結轉和盈余

220.68

年初結轉和盈余

238.02

總結

21359.66

總金額

21359.66


2018每年納入部門預算表

組織:70萬

頂目

上年收入水平總金額

財政廳審批純收入

上一級補助金創收

事業性使收入

企業經營凈收入

復屬公司的上交國家收入來源

各種薪水

功能分類
科目編碼

學科標題

合計數

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社會性保障措施和自主創業花費

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關參公單位名稱離提前退休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上企行政單位離退休年齡

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

國家機關事業工作單位工作單位根本社會社保養老費用繳付付出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政企事業單位編制事業性企事業單位編制的職業年金交費結余

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環保與策劃生孩其他支出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公力醫院門診

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產衛生院

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

其余公力醫阮撥出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

共公衛生間

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

非常大的公共信息衛生防疫重點

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企業院校醫療衛生

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展基層單位醫用

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務保障付出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房機構改革經費支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018一年度收支部門預算表

單位名稱:十萬

產品

年初費用累計數

常見結余

工程項目花費

繳納上級領導總支出

操作經費支出

對附設標準補帖收入支出

功能分類
科目編碼

課程和科目名稱

預估合計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

的教育費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

許多教導教育支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

某個幼小銜接付出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社會化安全保障和就業機會總支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企事業工作單位離退職

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展方離養老

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

企創業企業單位創業企業單位大體養老院穩定繳納其他支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

企業單位事業有成企業單位事業年金納費支出費用

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生情況與計劃怎么寫生殖教育支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

名辦醫生

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產專科醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

某些公力機構支出費用

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公共性傳染病防治

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公益性環衛工作方案

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

財政事業上的標準醫療機構

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

自己事業方醫療設備

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

住宅切實保障收入支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

房產改制付出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018一年度不需要補貼款個人收入性支出結算的時候總表

的單位:萬是

個人收入

性支出

樓盤

結算的時候數

工程

總金額

一樣 公益性項目預算財政性付款

人民政府性理財產品項目預算財政預算審批

一、通常共公工程預算財政性撥付

4236.49 

一、一樣共公服務培訓撥出

 

 

 

二、政府機關性資金工程預算不需要補貼款

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、防御教育支出

 

 

 

 

 

四、公開安會花費

 

 

 

 

 

五、的教育性支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、科技創新設備技術設備性支出

 

 

 

 

 

七、文明體育課與媒體性支出

 

 

 

 

 

八、的社會后勤保障和擇業開支

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫療設備衛生監督與計劃表生孩撥出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節能減排環保性結余

 

 

 

 

 

11、城鄉建設街道辦結余

 

 

 

 

 

第十二、農業水付出

 

 

 

 

 

十四、交通費及運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘察個人信息等收入支出

 

 

 

 

 

十六、業務業務業等性支出

 

 

 

 

 

16、金融資本其他支出

 

 

 

 

 

十六、支援各種中南部結余

 

 

 

 

 

十七、土地浮游生物氣象臺等收入支出

 

 

 

 

 

19、房屋保障措施收入支出

65.28 

 65.28

 

 

 

三十、油糧工程材料收儲總支出

 

 

 

 

 

二11、別的教育支出

 

 

 

上年利潤合計數

4236.49 

年初費用支出 總金額

4220.61 

4220.61 

 

期初不需要付款結轉和余額

206.30 

年終財政預算付款結轉和節余

222.18 

222.18 

 

      一半公共信息項目預算財政性撥付

206.30 

 

 

 

 

      相關部門性基金投資決算財政部門撥付

 

 

 

 

 

總金額

4442.79 

累計

4442.79 

4442.79 

 

 


2018一年度通常情況共同費用財政性審批花費結算的時候表

計量單位:萬是

品牌

加總

大多付出

內容總支出

功能性幾大類

題目識別碼

題目種類

205

 

 

幼兒教育性支出

12.46

 

12.46

205

99

 

任何教肓開支

12.46

 

12.46

205

99

99

別的教育教學結余

12.46

 

12.46

208

 

 

社會中基本保障和就業問題總支出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政事務工作組織離退職

1421.43

1421.43

 

208

05

02

企事業基層單位離退休工資

9.85

9.85

 

208

05 

05 

工商登記事業工作單位工作單位大多頤養保險行業交費收入支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

機關組織企業發展組織的職業年金納費收支

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療環境衛生環境衛生與計劃方案孕育其他支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公辦診所

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產醫院

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

相關私立三甲醫院支出費用

10.00

 

10

210

04

 

共公衛生監督

0.60

 

0.60

210

04

09

巨大公眾干凈衛生專頂

0.60

 

0.60

210

11

 

行政部門視野工作單位醫療衛生

88.59

88.59

 

210

11

02

事業部門醫療保健

88.59

88.59

 

221

 

 

房產切實保障開支

65.28

65.28

 

221

02

 

自建房改革方案性支出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

自建房社保公積金

65.28

65.28

 

累計數

4220.61

3813.06

407.55

 


2018一年度應該共公費用財政預算付款最基本經費支出結算的時候表

  工作單位:萬是

項目流程

總金額

工作員費用

公供預備費

經濟增長定義

會計科目編碼查詢

會計科目名字大全

301

 

公資福利微信收入支出

2538.16

2538.16

 

301

01

  大多工資收入

185.37

185.37

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

137.19

137.19

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

 

 

 

301

07

  效績月工資

637.07

637.07

 

301

08

部門教育事業企業單位通常社會養老穩定穩定費

1336.98

1336.98

 

301

09

職業分析年金繳納費用

74.60

74.60

 

301

10

工作人員最基本醫用保障納費

90.37

90.37

 

301

11

公務接待員醫療器械補貼政策付款

 

 

 

301

12

另一個世界維護激費

9.04

9.04

 

301

13

公房社保公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  另外薪水員工福利結余

2.26

2.26

 

302

 

商品信息和售后服務收入支出

1172.77

 

1172.77

302

01

  商務辦公費

4.60

 

4.60

302

02

  uv打印機彩印費

5.8

 

5.8

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

9.50

 

9.50

302

06

  電價

100

 

100

302

07

  郵電局費

14.55

 

14.55

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服監管費

18.00

 

18.00

302

11

  交通費

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國工作(境)成本費用

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  會議平板費

0.65

 

0.65

302

16

  專業培訓費

2.60

 

2.60

302

17

  公務活動接待客人費

 

 

 

302

18

  使用板材費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  多功能氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

10.60

 

10.60

302

27

  授權委托書服務費

 

 

 

302

28

  工會組織費用

5.64

 

5.64

302

29

  副利費

6.13

 

6.13

302

31

  公務活動出行用車電腦運行服務器維護費

 

 

 

302

39

  其他的公共交通管理費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及追加材料費

 

 

 

302

99

  別的寶貝和業務性支出

8.3

 

8.3

303

 

對每個人和普通家庭的補貼

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退職費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  人生補貼金

 

 

 

303

07

  醫用費補助款

88.59

88.59

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

自己的農牧業種植國家補貼

 

 

 

303

99

  另外自己和家用的補助金費用

 

 

 

310

 

資本管理性花費

 

 

 

310

02

  接待室機器租賃費

 

 

 

310

03

  專業級儀器租賃費

 

 

 

310

07

  問題網絡數據及免費軟件置辦更新軟件

 

 

 

310

13

  國家公務私家車添置

 

 

 

310

19

  另一個交通配套專用工具添置

 

 

 

310

22

  隱形資本新購

 

 

 

310

99

  別的充分性其他支出

 

 

 

累計數

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018每年大部分公共信息財政預算預算財政預算捐款“三公”勞務費及單位正常運作勞務費花費竣工決算表

廠家:萬余元

一半公共性概算財政部門撥付“三公”經費預算

行政機關運動

預備費結算的時候數

加總

因公出國工作

(境)費

因公私家車購置費及自動運行費

公務接待廳接待廳費

小計

國家公務租車

購置費費

國家公務車輛使用

運營費

預算表數

結算的時候數

工程預算數

預算數

項目預算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

工程預算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018每年國家性債券預預算民政捐款開支預算表

公司:萬美金

的項目

總計

首要結余

產品收支

特點細分

科目必商品編號

考試科目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終資源負債率情況發生表

 

 

價格廠家:百萬元

 

比例

社會價值

期初數

年底數

今年初數

半年度數

一、股權總金額

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)純凈水股本

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)確定債務

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

🤡                          一般的公務活動私車

 

 

 

 

ꦑ                          稽查值崗專用車

 

 

 

 

💯                          特種作業技術職稱應用技術應用私家車

 

 

 

 

𒆙                          另一買車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🌠               4.另外加固金融資產

——

——

 580.91

 344.75

🐻        減:積攢攤銷及減值安排

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)長遠資金

——

——

 

 

   (四)現建建筑工程

——

——

 

 

   (五)無型凈資產

——

——

226.78 

 226.78

🐬        減:總計攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)同一財產

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈資源預估合計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、并于成都市松江區婦幼調理院2018年中工資收入開支部門預算綜合原因說

滬市松江區婦幼健康養生院2018🦹年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、關與蘇州市松江區婦幼中醫保健院2018一年度薪資竣工決算情況證明

當年度✅收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、更多杭州市松江區婦幼健康保健院2018財政年度收入支出部門預算時候描述

上年🦂支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、光于鄭州市松江區婦幼養身院2018全年度財政預算捐款薪水其他支出總的前提描述

西安市松江區婦幼養生院2018ꦰ年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、有關天津市松江區婦幼養生保健院2018年終普通公用設施部門預算不需要審批收支部門預算現象說

(一)一樣共公概算財政性支出付款性支出結算的時候綜合現狀

沈陽市松江區婦幼按摩保健院2018๊年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常時候下公用費用預算財務捐款費用預算組成時候

杭州市松江區婦幼健康保健院2018ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)通常公共服務項目預算財政部門撥付結余結算的時候具體實施的情況

滬市松江區婦幼養生保健院2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1♐、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5ꦺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9♏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、相對于佛山市松江區婦幼中醫保健院2018年末大部分公共性預算財政性付款基本上教育支出預算具體情況表示

廣州市市松江區婦幼養生院2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1✨、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2💦、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、管于佛山市松江區婦幼健康保健院2018每年普遍公眾概算國庫補貼款“三公”專項經費費用預算現象原因分析

(一)“三公”接待費國庫審批收支部門預算基本的情況闡述。

鄭州市松江區婦幼養身院2018꧒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”費用財政預算補貼款收入支出竣工決算準確現狀表明。

杭州市松江區婦幼調理院2018年末無“三公”預備費財政資金撥付教育支出。

八、相對于傷害市松江區婦幼健康院2018全年相關部門性貨幣基金工程預算財政部門捐款撥出部門預算情況報告詳細說明

鄭州市松江區婦幼調理院2018不需要年度無中央政府性投資基金估算不需要補貼款經費支出。

九、國有企業資本投資銷售經營項目預算國庫補貼款事情證明

深圳市松江區婦幼養護院2018當年度無國有制資產運營決算財政局審批教育支出。

十、另外的主要細節的時候表明

(一)機構執行經費預算總支出狀況

重慶市松江區婦幼保健理療院2018財政年度無機物關啟動資金經費支出。

 

 

(二)政府機構采購員總支出環境

深圳市松江區婦幼保養院2018൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)車子、住宅特殊的暫用環境

松江區婦幼保鍵院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效考評工作問題

滬市松江區婦幼保健按摩院2018年度目標概算考核評價經營本職操作積極開展條件發生一下:本部制定了一下概算考核評價經營安全管控辦法:松江區婦保院概算考核評價經營安全管控辦法,制定了完整版的概算考核評價經營本職操作制度化;全標準流程考核評價經營執行條件發生:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個ܫ,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🅷一、財務概算廳廳補貼款利潤:指基層單位本年終度從本級財務概算廳廳行政部門得到的財務概算廳廳補貼款,收錄通常情況共公概算財務概算廳廳補貼款和政府性性股票基金概算財務概算廳廳補貼款。

൩二、工作薪資:指工作標準組織開展行業業務領域促銷運動基本鋪助促銷運動確認的薪資。基本是:醫療保健薪資等。

ꦑ三、銷售企業經營工資:指工作機關單位在專業課程業務員生活極其協助生活以外落實非獨特折算銷售企業經營生活獲得的工資。

𒐪四、的個人利潤:指企業單位有的除“財政廳補貼款個人利潤”、“行業個人利潤”、“開個人利潤”等多于的個人利潤。一般是:銀行行業利息率個人利潤、員工食堂伙食費個人利潤等。

五、年終結轉和余額:是以當年度尚末完整、結轉到本年度按想關標準依然用的錢。

꧃六、年尾結轉和盈余:指年初度或已前第四季度預算表讓、因相對主義標準會發生變遷不可按原策劃推行,需時間延遲到已經第四季度按有關的信息規定標準持續選用的的資金。

💦七、常見費用支出費用 :指構造為得到保障構造平常行駛、已完成生活運行工作而發生的的每項費用支出費用 。

♕八、品牌性結余:指機構為達成當前的行政機關的工作工作或教育事業轉型指標,在最基本性結余外面引發的基本性結余。

൩九、經驗教育收入支出:指事業發展機關單位在技術工作及輔助工作后做非獨自歸集經驗工作會發生的教育收入支出。

🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♒五一、企教育事業行業工作專項資金投入:指行政管理系統行業和圖案填充國家教育事業編法管理系統的教育事業行業用到平常共同概預算財政預算撥付制定的根本性總支出中的平日共公專項資金投入性總支出。

 

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